NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước,
chi ngân sách địa phương năm 2007.
_________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;
Sau khi xem xét Tờ trình số 92/TTr-UB ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 303/BC-HĐND.KT ngày 12/12/2008 của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2007 với các nội dung chủ yếu sau đây:
I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN CHIA CÁC CẤP NGÂN SÁCH:
Đơn vị tính: Triệu đồng.
TT
|
Chỉ tiêu
|
Thu
|
Phân chia các cấp ngân sách
|
|
|
NSNN
|
Thu
|
Thu
|
Trong đó
|
|
|
|
NSTW
|
NSĐP
|
NS cấp tỉnh
|
NS cấp huyện
|
NS
xã
|
|
Tổng thu NSNN
|
10.463.779
|
80.293
|
10.383.486
|
6.144.553
|
3.236.561
|
1.002.372
|
1
|
Các khoản thu cân đối NSNN, Trong đó:
|
2.801.609
|
80.293
|
2.721.316
|
1.754.893
|
618.763
|
347.660
|
TT
|
Chỉ tiêu
|
Thu
|
Phân chia các cấp ngân sách
|
|
|
NSNN
|
Thu
|
Thu
|
Trong đó
|
|
|
|
NSTW
|
NSĐP
|
NS cấp tỉnh
|
NS cấp huyện
|
NS
xã
|
|
- Thu nội địa
- Các khoản thu XNK
- Thu kết dư NS
- Thu chuyển nguồn
|
1.898.649
33.321
182.307
687.332
|
46.972
33.321
|
1.851.677
182.307
687.332
|
1.105.828
20.705
628.360
|
462.903
100.269
55.591
|
282.946
61.333
3.381
|
2
|
Các khoản thu quản lý qua NSNN
|
518.950
|
|
518.950
|
285.409
|
80.089
|
153.452
|
3
|
Thu bổ sung từ NS cấp trên, Tr.đó:
- BS cân đối NS
- BS có mục tiêu, khác
|
7.113.153
4.415.490
2.697.663
|
|
7.113.153
4.415.490
2.697.663
|
4.074.251
2.438.754
1.635.497
|
2.537.642
1.687.845
849.797
|
501.260
288.891
212.369
|
4
|
Thu NS cấp dưới nộp lên
|
67
|
|
67
|
|
67
|
|
5
|
Thu vay
|
30.000
|
|
30.000
|
30.000
|
|
|
II. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:
Đơn vị tính: Triệu đồng.
TT
|
Chỉ
|
Chi ngân
|
Trong đó
|
|
Tiêu
|
sách địa
phương
|
NS cấp tỉnh
|
NS cấp huyện
|
NS
xã
|
|
Tổng chi
|
10.016.844
|
6.017.416
|
3.075.439
|
923.989
|
1
|
Chi cân đối NS
|
6.512.104
|
3.192.245
|
2.510.455
|
809.404
|
|
TĐ: - Chi đầu tư phát triển
|
1.717.649
|
1.101.862
|
342.112
|
273.675
|
|
- Chi trả nợ gốc, lãi tiền vay
|
35.762
|
35.762
|
|
|
|
- Chi thường xuyên
|
3.907.752
|
1.327.537
|
2.052.674
|
527.541
|
|
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
|
3.230
|
3.230
|
|
|
|
- Chi chuyển nguồn
|
847.711
|
723.854
|
115.669
|
8.188
|
2
|
Chi từ nguồn thu quản lý qua NSNN
|
463.651
|
285.409
|
63.724
|
114.518
|
3
|
Chi bổ sung ngân sách cấp dưới
TĐ: - BS cân đối NS
- BS có mục tiêu
|
3.038.902
1.976.736
1.062.166
|
2.537.642
1.687.845
849.797
|
501.260
288.891
212.369
|
|
4
|
Chi nộp ngân sách cấp trên
|
2.187
|
2.120
|
|
67
|
III. CÂN ĐỐI THU-CHI NSĐP:
Đơn vị tính: Triệu đồng.
TT
|
Chỉ
|
Tổng
|
Trong đó
|
|
Tiêu
|
số
|
NS cấp
tỉnh
|
NS cấp
huyện
|
NS
xã
|
1
|
Tổng thu NSĐP
|
10.383.486
|
6.144.553
|
3.236.561
|
1.002.372
|
2
|
Tổng chi NSĐP
|
10.016.844
|
6.017.416
|
3.075.439
|
923.989
|
3
|
Chênh lệch thu-chi NSĐP
|
366.642
|
127.137
|
161.122
|
78.383
|
Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này tổ chức thực hiện công khai quyết toán đúng quy định; thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước;
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Khoá XV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2008./.
|